[1]
A. Ratna Sari dan H. Winarto, “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN BUKTI AUDIT TERHADAP OPINI AUDIT (Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur) ”, JABK, vol. 7, no. 1, hlm. 76–87, Apr 2020.